Faktúra č. 031/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 02/2018 v sume 775,29 €
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 775,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť