Faktúra č. 029/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 029/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 65,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť