Faktúra č. 028/17

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 028/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€
  • Dátum doručenia: 18.01.2017
  • Celková hodnota: 120,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť