Faktúra č. 020/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 020/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia za rok 2017 v sume 125,14 € - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 17.01.2018
  • Celková hodnota: 125,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť