Faktúra č. 013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€
  • Dátum doručenia: 11.01.2019
  • Celková hodnota: 203,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť