Faktúra č. 011/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť