Faktúra č. 010/14

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky, sáčky do košov, obrúsky, toaletný papier v sume 209,48€
  • Dátum doručenia: 08.01.2014
  • Celková hodnota: 209,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť