Faktúra č. 007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - poplatok 4Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 21,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť