01/2023 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov |
17078482 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2023 |
|
28.01.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
02/2023 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
25.01.2023 |
03.02.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
03/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
3 945,60 € |
08.02.2023 |
15.02.2022 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
04/2023 |
DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
5 951,64 € |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
01.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
05/2023 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2023 |
07.03.2023 |
|
06.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
06/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
09.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/001/23 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá:
Škoda Yeti
Mercedes Vito
Can Am Traxter |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
910,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/002/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
500,00 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/003/23 |
Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu
Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/004/23 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
280,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/005/23 |
Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,00 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/006/23 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 220,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
537/22 |
Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
320,92 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
022/23 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
230,86 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
010/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
011/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,51 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
009/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |