| OBJ/8/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
- čistiarne odpadových vôd v Tatranskej Lesnej súpisné číslo 15018, na parcele C-KN č. 3268/11
- zariadenia k čistiarni odpadových vôd bez súpis.čísla na par |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Tomáš Špitko |
51067633 |
|
650,00 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/9/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
1. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - byt školníka
2. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - garáže |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
268,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/10/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
2 995,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/11/25 |
Objednávame si u Vás 100 ks lamiel v rozmeroch 735x35x8mm_Lamela breza |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/13/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.10.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia: |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
568,26 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/14/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame
- 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.
- 25 nepolohovateľných rožtov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
7 150,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/1/25 |
Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
139,97 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/2/25 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/3/25 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame:
- odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur
- odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
820,72 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/4/25 |
Objednávame si u Vás spriechodnenie kanalizácie vo vybranom úseku. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
800,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/5/25 |
Na základe cenovej ponuky č. 25 093 zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
930,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
347,70 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 639/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,83 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 640/24 |
Faktúra za OptikNet 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
03.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
226,90 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
59,03 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 005/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
149,58 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 641/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,71 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |