Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 347,70 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/25 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 22,07 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
639/24 Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,83 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
640/24 Faktúra za OptikNet 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 30,90 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 226,90 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 59,03 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 149,58 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
641/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 61,71 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
642/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
643/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
644/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
645/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,21 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 260,58 € 20.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,42 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 193,57 € 24.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 136,43 € 23.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
649/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,77 € 15.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
650/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 921,11 € 15.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »