Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
214/24 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 294,00 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/8/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení, a servis kotlov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 400,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
142/24 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 372,20 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
061/24 Vyučtovacia faktúra za "co ma vedieť mzdova.." Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 01.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/24 Faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 118,60 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/10/24 Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 485,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
158/24 Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 484,80 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/3/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov. Škola v prírode Detský raj 00186759 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 810,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
076/24 Faktúra za nákup kalibrovaných teplomerov a kalibráciu váh. Škola v prírode Detský raj 00186759 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 810,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/4/24 Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 100,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Objednávka
091/24 Faktúra za opravu auta_štartér Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 90,42 € 14.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/24 Faktúra za propagačné perá. Škola v prírode Detský raj 00186759 National Pen Promotional Products Limited 474116 311,99 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 158,34 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 93,51 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 300,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »