Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
452/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 226,85 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,98 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/25 Faktúra za rozbor vody _minimálny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 168,51 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/25 Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,06 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 120,54 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/25 Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 269,37 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
450/25 Faktúra za služby mobilnej siete 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,80 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/25 faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr.zariadení v domčeku a garážach Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 266,91 € 06.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 128,55 € 06.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 213,13 € 06.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/25 Faktúra za OptikNet 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 31,67 € 06.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
443/25 Faktúra za služby pevnej siete 09/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 207,58 € 06.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/13/25 Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.10.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 568,26 € 03.10.2025 04.10.2025 Objednávka
437/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 444,62 € 03.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 03.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/25 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 29,96 € 03.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 72,00 € 02.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 126,00 € 02.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 500,00 € 02.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »