Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
013/25 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/25 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
647/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 177,37 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
646/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 51,50 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 182,63 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 22,64 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
641/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 61,71 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
642/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
643/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
644/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
645/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,21 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/25 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 22,07 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 226,90 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 59,03 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 149,58 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 347,70 € 03.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »