Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 61,44 € 13.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 062,72 € 13.03.2025 27.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 20,63 € 13.03.2025 27.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
099/25 Faktúra za kolorimeter a volný chlór práškový Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 HACH LANGE s.r.o. 35899727 988,81 € 12.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/3/25 Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur - odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 820,72 € 11.03.2025 12.03.2025 Objednávka
098/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 11.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
096/25 Faktúra za antivírus_ESET home security premium na 2 roky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ESET, spol. s r.o. 31333532 97,98 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/25 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 60,27 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,15 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/2/25 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 468,08 € 06.03.2025 07.03.2025 Objednávka
OBJ/1/25 Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ESET, spol. s r.o. 31333532 139,97 € 05.03.2025 06.03.2025 Objednávka
092/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 450,78 € 05.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/25 Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,95 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/25 Faktúra za OptikNet 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/25 Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,36 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 164,86 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 632,00 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »