Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18/2025 Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/190 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Torreol, s.r.o. 51127989 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.10.2025 28.10.2025 31.12.2028 27.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
465/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 488,23 € 20.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/25 Faktúra za switch, router a police do intern.rozvodne Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 568,26 € 20.10.2025 24.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/14/25 Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame - 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. - 25 nepolohovateľných rožtov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 MRAVA, s.r.o. 36512231 7 150,00 € 17.10.2025 18.10.2025 Objednávka
464/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 21,55 € 17.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/25 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 174,64 € 17.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 252,90 € 16.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 253,02 € 16.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2025 Kúpna zmluva_1649/2025/DM Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250 Iné 4,00 € 13.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
455/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 127,93 € 13.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 13.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
456/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 213,12 € 13.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 125,59 € 13.10.2025 23.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 968,27 € 13.10.2025 24.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 14,28 € 13.10.2025 24.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/25 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 30,52 € 10.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 63,47 € 09.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 226,85 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,98 € 08.10.2025 21.10.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »