Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 42,85 € 16.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 15.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 220,48 € 15.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 009,37 € 15.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,28 € 15.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac apríl Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 63,47 € 14.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 212,43 € 14.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 235,24 € 14.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/25 faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 110,80 € 12.05.2025 13.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 204,30 € 12.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 209,22 € 12.05.2025 21.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 561,22 € 09.05.2025 21.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 317,19 € 09.05.2025 21.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 98,33 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/25 Faktúra za deratizáciu prevádzky. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. 55260616 298,00 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/25 Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/25 Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 07.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »