Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
403/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 230,13 € 11.09.2025 20.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac august Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 63,47 € 10.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 197,45 € 10.09.2025 20.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 186,52 € 10.09.2025 20.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 09.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/25 Faktúra za vystavenie platobného príkazu k podujatiu II VOLO 02.12.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Ticketportal SK, s. r. o. 35850698 30,41 € 09.09.2025 25.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/25 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,84 € 08.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 188,12 € 08.09.2025 20.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 118,97 € 08.09.2025 24.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/25 Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/25 Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/25 Faktúra za služby mobilnej siete 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,42 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 287,36 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 157,39 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 279,94 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/25 Faktúra za služby pevnej siete 08/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,96 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/25 Faktúra za OptikNet 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 78,33 € 03.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 744,05 € 02.09.2025 12.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »