Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
399/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 151,86 € 24.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 528,16 € 24.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 338,18 € 24.07.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 97,14 € 19.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 273,66 € 19.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 95,37 € 19.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2024 Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 3 867,48 € 18.07.2024 19.07.2024 18.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
395/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 626,02 € 18.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 348,94 € 17.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,70 € 17.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 50,14 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -26,40 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,65 € 16.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 300,06 € 16.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,56 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 132,27 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 27,04 € 12.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 23,83 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 151,85 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra