Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
150/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 13.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/23 Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 182,54 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,28 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/23 Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 246,14 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/23 Faktúra za Magio Internet 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
143/23 Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 208,90 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 183,85 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 461,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 172,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/23 Faktúra za elektrinu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/23 Faktúra za plyn 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 149,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/007/23 Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/ Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 190,00 € 31.03.2023 04.04.2023 Objednávka
132/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra