Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,91 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 203,72 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
11/2023 Rámcová zmluva č. 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 Iné 11 900,95 € 26.05.2023 26.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
218/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,06 € 26.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 174,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 495,96 € 24.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.05.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
10/2023 Rámcová zmluva č. 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 6 057,60 € 22.05.2023 01.06.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
210/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 351,46 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 181,25 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/23 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 80,00 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 293,42 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/23 faktúra za žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 316,47 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/23 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 490,38 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 19.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/23 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 452,29 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra