Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
441/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,08 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 13,56 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 149,60 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 59,90 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 251,78 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 22,33 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,36 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 312,79 € 14.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 20,57 € 12.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/027/23 objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 500,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Objednávka
426/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 151,87 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 111,63 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 291,86 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
424/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 152,05 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
21/2023 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 Stavebné práce, opravárenské práce 35 280,00 € 08.09.2023 09.09.2023 08.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
423/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 609,60 € 08.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 296,28 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,98 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »