Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
070/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
11/2022 Zmluva o nájme a údržbe PbX Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 99,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2024 01.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
068/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 351,14 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
069/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 35,04 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
065/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 86,75 € 23.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
066/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
064/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 368,00 € 22.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
063/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 263,34 € 22.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
062/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,78 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
061/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 221,92 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
059/22 faktúra za esencie do sauny Škola v prírode Detský raj 00186759 UNICATO s.r.o. 46959254 96,09 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
060/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 286,46 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
056/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 151,72 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
055/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,42 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
058/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
057/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 172,94 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
052/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,76 € 15.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra