| 070/22 | Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 |  | 16,10 € | 28.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 11/2022 | Zmluva o nájme a údržbe PbX | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 99,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2024 | 01.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | 
    | 068/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 351,14 € | 25.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 069/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 |  | 35,04 € | 25.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 065/22 | Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike | 30779618 |  | 86,75 € | 23.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 067/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 296,12 € | 23.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 066/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 19,44 € | 23.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 064/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 |  | 368,00 € | 22.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 063/22 | faktúra za mliečne výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 31654363 |  | 263,34 € | 22.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 062/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 38,78 € | 18.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 061/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 221,92 € | 18.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 059/22 | faktúra za esencie do sauny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | UNICATO s.r.o. | 46959254 |  | 96,09 € | 17.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 060/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 |  | 286,46 € | 17.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 056/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 151,72 € | 16.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 055/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 35,42 € | 16.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 058/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 19,44 € | 16.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 057/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 172,94 € | 16.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 053/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 4,11 € | 15.02.2022 |  |  | 23.02.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 052/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 |  | 74,76 € | 15.02.2022 |  |  | 01.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 054/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 494,50 € | 15.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra |