| 088/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci  02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 58,80 € | 08.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 087/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 0,12 € | 08.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 086/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 34,00 € | 08.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 085/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 239,39 € | 08.03.2022 |  |  | 23.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 090/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 |  | 20,58 € | 08.03.2022 |  |  | 23.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 084/22 | Faktúra za služby pevnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 82,94 € | 04.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 083/22 | Faktúra za Magio Internet  02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 40,99 € | 04.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 082/22 | Faktúra  za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 |  | 75,00 € | 03.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 081/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 |  | 446,46 € | 03.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 078/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 |  | 50,00 € | 02.03.2022 |  |  | 21.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 077/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 43,85 € | 02.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 080/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 198,18 € | 02.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 079/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 9,72 € | 02.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 076/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 |  | 78,10 € | 01.03.2022 |  |  | 21.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 075/22 | faktúra za mliečne výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 31654363 |  | 321,26 € | 01.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 82,00 € | 01.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 073/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 3 000,00 € | 01.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 91,00 € | 01.03.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 121/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 |  | 50,00 € | 01.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 071/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 406,71 € | 28.02.2022 |  |  | 22.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra |