| 125/22 | Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 71,70 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 123/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM  - 1.1.-31.03.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 |  | 135,29 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 122/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 |  | 25,49 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 124/22 | faktúra za mliečne výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 31654363 |  | 259,11 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 01/2022 | Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 31654363 | Iné | 0,00 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 |  | 31.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ ŠvP | Zmluva | 
    | 120/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 17,56 € | 31.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 117/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 142,03 € | 30.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 116/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 |  | 230,67 € | 30.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 118/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 372,58 € | 30.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 115/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 |  | 157,02 € | 30.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 119/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 9,72 € | 30.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | OBJ/004/22 | Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 179,23 € | 29.03.2022 |  |  | 29.03.2022 |  |  | Objednávka | 
    | 114/22 | Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 |  | 16,10 € | 28.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 113/22 | Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastroservis Tatry, s.r.o. | 50759779 |  | 90,00 € | 24.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 110/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 9,72 € | 23.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 112/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 132,01 € | 23.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 111/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 |  | 100,48 € | 23.03.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 109/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 |  | 320,01 € | 21.03.2022 |  |  | 23.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | 108/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 |  | 294,48 € | 21.03.2022 |  |  | 23.03.2022 | Mária Hosová |  | Faktúra | 
    | OBJ/003/22 | Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastroservis Tatry, s.r.o. | 50759779 |  | 100,00 € | 21.03.2022 |  |  | 24.03.2022 |  |  | Objednávka |