| 144/22 | faktúra za mliečne výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok | 31654363 |  | 22,18 € | 11.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 145/22 | Faktúra  za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 |  | 75,00 € | 11.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 143/22 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 31645976 |  | 21,53 € | 11.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 142/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 |  | 153,48 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 141/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci  03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 58,80 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 140/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 0,06 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 139/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 34,00 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 138/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 70,82 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 137/22 | Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 387,14 € | 08.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 136/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 34152199 |  | 91,82 € | 07.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 135/22 | faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Energie2 a.s. | 46113177 |  | 993,22 € | 07.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 133/22 | faktúra za likvidáciu odpadových hmôt | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Danko | 32862644 |  | 160,76 € | 06.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 134/22 | faktúra za revíziu a servis kotlov | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 |  | 1 022,00 € | 06.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 132/22 | Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 328,00 € | 05.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 131/22 | Faktúra za Magio Internet  03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 |  | 40,99 € | 05.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 129/22 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Partner s.r.o. Nová Lesná | 45450366 |  | 573,20 € | 04.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 130/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 |  | 308,14 € | 04.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 128/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 50,00 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 127/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 59,00 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | 
    | 126/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 |  | 3 000,00 € | 01.04.2022 |  |  | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |