304/22 |
Faktúra za potraviny v sume 399,31 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
399,31 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
303/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
18/2022 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
10 433,50 € |
19.07.2022 |
20.07.2022 |
15.07.2023 |
19.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
300/22 |
Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,99 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
299/22 |
Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
525,23 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
298/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
301/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
276,97 € |
18.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
17/2022 |
Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
10 133,00 € |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
15.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
296/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
77,68 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
297/22 |
Vyučtovacia faktúra za nákup routra |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
37,15 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
294/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
360,22 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
295/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
190,62 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
293/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
431,30 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
292/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
30,24 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
16/2022 |
Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 425,89 € |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
288/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
70,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
287/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
289/22 |
Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves |
45972605 |
|
81,60 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
291/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
285/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |