271/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
173,28 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
272/24 |
Faktúra za servis wellness |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
156,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
276/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
87,55 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
274/24 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
63,80 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
275/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,08 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
273/24 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
50,86 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
07/2024 |
Dohoda o urovnaní č. 131/2024/TANAP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Nájmy a prenájmy |
6 899,00 € |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/13/24 |
Objednávame si u Vás repasovanie štartéra v Mercedese. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
180,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024 |
Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 279,21 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
09/2024 |
Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
7 461,60 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
10/2024 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
11/2024 |
Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 997,60 € |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
12/2024 |
Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
Iné |
9 890,00 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
19.06.2025 |
19.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/14/24 |
Objednávame si u Vás pečiatky:
- okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks
- podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks
- prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
150,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024 |
Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
12 166,22 € |
21.06.2024 |
01.07.2024 |
|
21.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/15/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
291/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,56 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
286/24 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
277/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
354,00 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
283/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
162,92 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |