OBJ/021/23 |
Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
110,00 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba žilina |
31563490 |
Iné |
3 862,20 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
15/2023 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
10 892,54 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/022/23 |
Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
990,00 € |
23.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023 |
Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj |
00685232 |
Iné |
17 673,12 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
28.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/023/23 |
Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 100,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
260/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
349,85 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
261/23 |
Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
5 980,00 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
268/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
136,75 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
267/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
78,90 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
266/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
214,37 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
265/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,42 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
264/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
87,45 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
263/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
127,88 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
269/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
199,98 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
315/23 |
Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/024/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
220,00 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/025/23 |
Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 470,00 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
329/23 |
Faktúra za plyn 6/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |