Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/021/23 Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 20.06.2023 23.06.2023 Objednávka
16/2023 Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba žilina 31563490 Iné 3 862,20 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
15/2023 Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 10 892,54 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/022/23 Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 990,00 € 23.06.2023 24.06.2023 Objednávka
17/2023 Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj 00685232 Iné 17 673,12 € 27.06.2023 01.07.2023 30.06.2024 28.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/023/23 Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 100,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Objednávka
260/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 349,85 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/23 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 180,30 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 136,75 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,90 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,37 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 236,42 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,45 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 127,88 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/23 Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 199,98 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/23 Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera Škola v prírode Detský raj 00186759 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 146,40 € 10.07.2023 11.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/024/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 220,00 € 10.07.2023 12.07.2023 Objednávka
OBJ/025/23 Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 470,00 € 17.07.2023 18.07.2023 Objednávka
329/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 17.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »