Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
453/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,75 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 250,72 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 79,52 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 117,34 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 321,91 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 53,43 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,96 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 92,41 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,72 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,48 € 12.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,95 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,68 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 122,47 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/23 faktúra za finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 18,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -0,67 € 13.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/001/23 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 910,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Objednávka
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 11.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/22 Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 320,92 € 12.01.2023 13.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra