Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/030/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6 Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 510,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
OBJ/031/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398 Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 450,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
OBJ/032/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 680,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
461/23 Faktúra za opravu myčky a chladničiek Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis, spol. s r.o. 44447507 941,52 € 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/23 faktúra za PHM_kosacka, píla Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 133,50 € 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/033/23 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 250,00 € 05.10.2023 05.10.2023 riaditeľ Objednávka
OBJ/034/23 Objednávame si u Vás výrobu poklopov na lapač tukov na základe Vašej ponuky z 12.10.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 200,00 € 12.10.2023 12.10.2023 Objednávka
OBJ/035/23 Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 500,00 € 12.10.2023 17.10.2023 Objednávka
492/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,24 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 89,04 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 118,80 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/23 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 12.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -177,96 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -282,30 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,88 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -248,57 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra