Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
503/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 235,40 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 130,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/22 Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 036,00 € 07.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/22 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 430,64 € 07.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 97,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 27,43 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,18 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 354,79 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 93,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/22 Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 195,60 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 126,94 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 68,81 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/22 Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 06.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra