Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
039/23 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 293,07 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,77 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,77 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 253,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 591,40 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/23 Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 157,20 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/23 Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 228,68 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/23 Faktúra za Magio Internet 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 709,67 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 364,19 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 235,10 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/23 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 159,82 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/23 Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 136,38 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 262,07 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 383,71 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »