Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
155/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 136,84 € 21.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 412,09 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 172,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/23 Faktúra za elektrinu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/23 Faktúra za plyn 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 149,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 287,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 272,06 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 317,80 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 140,06 € 26.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/23 Faktúra za elektrickú energiu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 063,55 € 14.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/23 faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/23 Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 400,00 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,23 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,54 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra