Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
415/22 Faktúra za Magio Internet 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
404/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,42 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 28.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,14 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,66 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,80 € 20.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/22 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 1 250,00 € 12.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 46,56 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,36 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 285,10 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 404,08 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 17.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 462,78 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 22,86 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/22 Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 3,17 € 20.10.2022 26.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/22 faktúra za potraviny_mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 264,91 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 85,14 € 24.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra