Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
627/23 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,25 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2024 Zmluva o umiestnení nápojového automatu Škola v prírode Detský raj 00186759 Michal Kubala - 24 Hot Point 41347081 Iné 300,00 € 26.01.2024 26.01.2024 31.12.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 93,51 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 174,68 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 106,44 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,52 € 16.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 38,37 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,50 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 218,71 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 77,36 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/24 Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 276,49 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 208,56 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 259,02 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »