Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
298/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 270,07 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 283,72 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 166,57 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -32,40 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/23 faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 960,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/23 Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 097,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/23 Fakúra za opravu auta _Mercedes okno Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 101,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 120,68 € 27.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/23 faktúra za mixér tyčový MP450VV Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 834,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 568,10 € 28.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,37 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 168,28 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 636,25 € 13.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »