Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
258/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 198,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
271/23 faktúra za obrusy Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 23.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,42 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,19 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 528,55 € 15.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 426,06 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2023 Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba žilina 31563490 Iné 3 862,20 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
15/2023 Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 10 892,54 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
17/2023 Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj 00685232 Iné 17 673,12 € 27.06.2023 01.07.2023 30.06.2024 28.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
260/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 349,85 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/23 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 180,30 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 136,75 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,90 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,37 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 236,42 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,45 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 127,88 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/23 Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 199,98 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/23 Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera Škola v prírode Detský raj 00186759 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 146,40 € 10.07.2023 11.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »