Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
OBJ/033/23 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 250,00 € 05.10.2023 05.10.2023 riaditeľ Objednávka
492/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,24 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 89,04 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 118,80 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/23 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 12.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -177,96 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -282,30 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,88 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -248,57 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 109,64 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 254,94 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 439,60 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
468/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 330,45 € 03.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
467/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 244,71 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra