Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
415/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 51,92 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,09 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 178,65 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,98 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,67 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 61,14 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
412/23 Faktúra za služby pevnej siete 08/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,43 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
409/23 Faktúra za Magio Internet 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 609,60 € 08.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
407/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 63,80 € 30.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
404/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 94,56 € 28.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 101,12 € 28.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/23 Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -113,80 € 14.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,85 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 113,89 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »