095/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
407,14 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
085/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
239,39 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
090/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,58 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/22 |
faktúra za elektrickú energiu za február 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 056,23 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
098/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
40,61 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
094/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
90,48 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
093/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
48,60 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/003/22 |
Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
100,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/004/22 |
Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
102/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
103/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
101/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
278,95 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
107/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
30,60 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
104/22 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
289,41 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
105/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,88 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
099/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
153,94 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/005/22 |
Objednávame si u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HYDROSTOP s.r.o. Poprad |
31661238 |
|
5 898,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/006/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
225,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/008/22 |
Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej
kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
60,00 € |
03.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/009/22 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
230,00 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |