Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
095/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 407,14 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
085/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 239,39 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
098/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 40,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/003/22 Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 100,00 € 21.03.2022 24.03.2022 Objednávka
OBJ/004/22 Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 29.03.2022 29.03.2022 Objednávka
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
107/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 30,60 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
104/22 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 289,41 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
105/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,88 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/005/22 Objednávame si u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 HYDROSTOP s.r.o. Poprad 31661238 5 898,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Objednávka
OBJ/006/22 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 225,00 € 28.04.2022 02.05.2022 Objednávka
OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 60,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Objednávka
OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 230,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »