084/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,94 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
083/22 |
Faktúra za Magio Internet 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
080/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,18 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
075/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
321,26 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
074/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
073/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
072/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
91,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
068/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
351,14 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
069/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
35,04 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
067/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
296,12 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
066/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,78 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
061/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
221,92 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
054/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
494,50 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
063/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
263,34 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
091/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,37 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
109/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
320,01 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
108/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
294,48 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |