Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
212/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 177,19 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/22 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 80,00 € 31.05.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 248,37 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2022 Rámcová zmluva č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 202,80 € 20.06.2022 01.07.2022 22.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
240/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 57,89 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 239,57 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 20.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -16,30 € 22.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,14 € 21.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,26 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 7,92 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
238/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 360,51 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/22 faktúra za toner Škola v prírode Detský raj 00186759 VISION Tech s.r.o. 46411321 21,99 € 29.06.2022 29.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
15/2022 Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 7 880,50 € 29.06.2022 01.07.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
248/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 322,39 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,30 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra