223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
226/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,37 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
219/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
92,42 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
231/21 |
faktúra za opravu obkladu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
229/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
383,47 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
228/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
241/21 |
Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
413,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
267/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
244/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
108,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
248/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
197,66 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
240/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
278,10 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
235/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
202,76 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
234/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
271,44 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
246/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,28 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
239/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
261,19 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
238/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
32,40 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
243/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
250/21 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota |
36457060 |
|
101,91 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |