Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
351/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,65 € 16.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 300,06 € 16.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 97,14 € 19.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 626,02 € 18.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 273,66 € 19.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/24 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 164,33 € 24.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,70 € 17.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 95,37 € 19.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 151,86 € 24.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 528,16 € 24.07.2024 30.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/24 faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 118,50 € 01.08.2024 01.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
18/2024 Kúpno-predajná zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Jaroslav Imrich Iné 2 900,00 € 07.08.2024 07.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
17/2024 Rámcová zmluva _čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal, s.r.o. 46841075 Iné 9 049,36 € 08.08.2024 08.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
449/24 faktúra za znalecký posudok _hodnota Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Jozef Popadič 41567285 200,00 € 16.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 34,20 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 195,59 € 14.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 28,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,00 € 02.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »