07/2024 |
Dohoda o urovnaní č. 131/2024/TANAP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Nájmy a prenájmy |
6 899,00 € |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
08/2024 |
Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 279,21 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
09/2024 |
Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
7 461,60 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
10/2024 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
11/2024 |
Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 997,60 € |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
17.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
12/2024 |
Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
Iné |
9 890,00 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
19.06.2025 |
19.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
13/2024 |
Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
12 166,22 € |
21.06.2024 |
01.07.2024 |
|
21.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
291/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,56 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
286/24 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
277/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
354,00 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
283/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
162,92 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
284/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
4,88 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
278/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
105,28 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
279/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,10 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
289/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
173,95 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
290/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
196,90 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
281/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
282/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
288/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
162,98 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
280/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
161,40 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |