Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
463/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 300,92 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/24 Faktúra za Magio Internet 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/24 Faktúra za služby pevnej siete 08/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,76 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/24 Faktúra za chlorňan sódny. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 92,64 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 525,60 € 08.08.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/24 Faktúra za zásuvky, vypínače Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 150,18 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 575,30 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 238,77 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 131,31 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 562,55 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,24 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,54 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
456/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 140,55 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 55,92 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,56 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra