Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
477/23 Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,48 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/23 Faktúra za Magio Internet 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 100,66 € 03.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 80,21 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.07. - 30.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 404,72 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 107,44 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
456/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 119,66 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 125,37 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 14,71 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,75 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 250,72 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 79,52 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 117,34 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 321,91 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 53,43 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,96 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »