Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
338/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 100,28 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 410,62 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 129,24 € 26.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/23 Faktúra za online poradenstvo _vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/23 Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 83,64 € 02.08.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 127,81 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,44 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 665,27 € 19.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
18/2023 Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal, s.r.o. 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9 238,16 € 27.07.2023 28.07.2023 27.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 168,28 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 636,25 € 13.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 96,38 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 119,05 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,37 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
313/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 179,59 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 221,42 € 06.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra