Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
369/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/23 Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,26 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/23 Faktúra za Magio Internet 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,33 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,68 € 28.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/23 Faktúra za nákup pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 449,45 € 27.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,90 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/23 faktúra za mliečne výrobky a mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 122,29 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/23 Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 469,60 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,64 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,19 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.08.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 216,00 € 31.07.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 500,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
19/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 07.08.2023 08.08.2023 07.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
337/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 76,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 176,42 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra