Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
355/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/23 faktúra za Finančného spravodajcu 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 26,40 € 25.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 263,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 25,83 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 103,96 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,75 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 63,76 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 235,14 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/23 faktúra za ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,93 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 178,16 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 112,54 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 4,86 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 134,61 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 664,30 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 586,85 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 182,30 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 19,80 € 01.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/23 Faktúra za služby mobilnej siete 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra