Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
406/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,08 € 30.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 267,54 € 23.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 119,20 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/027/23 objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 500,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Objednávka
21/2023 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 Stavebné práce, opravárenské práce 35 280,00 € 08.09.2023 09.09.2023 08.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
20/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.09.2023 05.09.2023 31.12.2024 04.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
403/23 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 1 512,50 € 25.08.2023 30.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,19 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 86,70 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 302,35 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 316,03 € 17.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 247,38 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,55 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 52,97 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/23 Faktúra za elektrickú energiu 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 880,86 € 09.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/23 Faktúra za elektrinu 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 118,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra